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2020年度部门预算情况说明
2020-09-02 16:32:00  来源:南京市江宁区人民检察院

  南京市江宁区人民检察院2020年度收入、支出预算总计6528.94万元,与上年相比收、支预算总计各增加814.77万元,增长14.26%。其中:

  (一)收入预算总计6528.94万元。包括:

  1.财政拨款收入预算总计6528.94万元。

  (1)一般公共预算收入预算6528.94万元,与上年相比增加814.77万元,增长14.26%。主要原因是人员经费标准提高。

  (2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比持平。主要原因是无政府性基金收入。

  2.财政专户管理资金收入预算总计0万元,与上年相比持平。主要原因是无财政专户管理资金收入。

  3.其他资金收入预算总计0万元,与上年相比持平。主要原因是无其他资金收入。

  4.上年结转资金预算数为0万元,与上年相比持平。主要原因是无上年结转资金。

  (二)支出预算总计6528.94万元。包括:

  1.公共安全支出(类)支出4659.79万元,主要用于单位基本支出、未单独设置科目的其他项目、办案支出等。与上年相比增加513.34万元,增长12.38%。主要原因是人经费标准提高。

  2.教育支出(类)支出10万元,主要用于办案人员的业务培训及技术人员的培训。与上年相比减少16.09万元,下降61.67%。主要原因是是坚持勤俭节约、精打细算,严控公用经费使用。

  3.社会保障和就业支出(类)支出299.92万元,主要用于离退休人员经费、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费。与上年相比减少28.24万元,下降8.61%。主要原因是基本养老保缴费比率下调,支出经费下降。

  4.卫生健康支出(类)支出105.49万元,主要用于基本医疗保险经费及公务员医疗补助经费。与上年相比增加5.99万元,增长6.02%。主要原因是人员经费标准提高。

  5.住房保障支出(类)支出1453.74万元,主要用于缴纳住房公积金、提租补贴及购房补贴。与上年相比增加339.77万元,增长30.50%。主要原因是人员经费标准提高。

  6.结转下年资金预算数为0万元,与上年相比持平,主要原因是无结转下年资金。

  此外,基本支出预算数为4947.64万元,与上年相比增加1596.47万元,增长47.64%。主要原因是人员经费标准提高。

  项目支出预算数为1581.30万元,与上年相比减少781.70万元,下降33.08%。主要原因是响应党中央、国务院要求各地政府要过“紧日子”,努力开源节流,严格把关预算支出,强化资金使用率,做到勤俭节精打细算。

  单位预留机动经费预算数为0万元,与上年相比持平。主要原因是无单位预留机动经费。

  编辑:宁琴